令和6年度9月補正予算の概要をお知らせします
1 補正予算の要点
- 国、県補助事業の内示及び決定に伴う経費で、補正措置を講じなければ事業執行上支障をきたす経費、及び執行が困難となった経費
- 第11次基本計画に掲げ、本年度中に事業化が必要な政策的経費
- 300万円以上の契約差金
上記を中心に計上しました。
2 補正予算の規模
- 一般会計は 40億8,212万円の追加、補正後の予算規模は 1,095億9,212万円、
前年同期比では 3.1%の増となりました。
- 特別会計は、松本城特別会計で 1億7,194万円の追加、
補正後の予算規模は 525億2,782万円、前年同期比では 1.5%の減となりました。
- 企業会計は、下水道事業会計と病院事業会計の2会計で 1億3,086万円の追加、
補正後の予算規模は 277億3,900万円、前年同期比では 1.4%の増となりました。
- 全会計では 43億8,492万円の追加、補正後の予算規模は 1,898億5,894万円、
前年同期比では 1.5%の増となりました。
令和6年度9月補正予算の概要 [PDFファイル/1.06MB]
※ 会計別補正予算額、一般会計補正予算額、補正予算の主な内容については、上記をご覧ください。
<外部リンク>
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